|
|
Faktúra |
225/2024
|
ZŠ - edukačné publikácie
|
94,71 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
pečivo
|
14,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Pekáreň Manna |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23046046,2300043,2300037
|
potraviny
|
1 604,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
potraviny
|
1 769,53 |
s DPH |
2300059,2300051
|
|
27.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300076,2300041
|
vajcia
|
269,16 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
Vidiščák Kamil |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
potraviny
|
1 302,50 |
s DPH |
2300060,2300065,2300071
|
|
27.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
potraviny
|
1 574,33 |
s DPH |
2300081,2300079,2300075,
|
|
28.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
mäso
|
1 083,55 |
s DPH |
2300080,2300036,2300042,2300045,2300053
|
|
28.02.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2300080,2300036,2300042,2300045,2300053,2300064
|
mäso
|
1 083,55 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
Pavol Pagurko |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
mak, džem, cícer,pretlak, ryža
|
424,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2300039,2300054,2300058,2300070,2300078
|
zelenina
|
1 046,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
hrášok, mrkva, brokolica, fazuľa, syr,kyslá kapusta
|
342,17 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
kuracie stehná, údená slanina
|
471,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
obaľovaný syr
|
706,15 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
morčacie prsia, šunka
|
347,34 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
sirupy, múka, šošovica, kolienka
|
1 276,97 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
smotana, cukor, mlieko, ryža,kukurica,maslo,olej
|
2 079,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
tvarohové pirohy
|
268,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
Tatraprim s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
ovocie a zelenina
|
2 539,12 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
Wastex Slovensko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
potraviny
|
1 604,04 |
s DPH |
2300046,2300043
|
|
27.02.2023 |
|
Horesko, s.r.o. |
ŠJ Ľubotice |
Gabriela Vargová |
vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |