|
|
Faktúra |
47/2023
|
ZŠ - materiál
|
99,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Mirad, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
online služba evidencie odpadov od 28.2.2023 do 28.2.2024
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/223
|
prenájom rohoží za 1/2023 a 2/2023
|
19,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD za 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
zber a odvoz odpadu za 2/2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
ZŠ - materiál
|
106,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
Nadežda Mihaliková |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
inštalácia zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
ZŠ záloha dát za 2/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
Križan enterprises, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
ZŠ - výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
osobny udaj, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
vyúčtovanie tepla za r. 2022
|
6 117,53 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
ZŠ - elektrina za 2/2023
|
4 912,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
ZŠ - náhradná rotačná tyč + návleky
|
117,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
Landema Group s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
telekomunikačné služby
|
164,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
O2 Slovakia |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD za 2/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
balíček Naša strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
ZŠ - inštalácia remote+mini PC+SETUP PL
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
262,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Fifty-fifty, sr.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
ZŠ - kancelárske potreby + materiál
|
153,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Tompet, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
telekomunikačné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
teplo za 3/2023
|
14 470,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Ľubotice |
Mgr. Ivan Kostelník |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |